/* ================================================================================ 档案代号:apz_file 档案名称:应付帐款系统参数档 档案目的: 上游档案: 下游档案: ============.========================.========================================== */ create table apz_file ( apz00 varchar2(1) NOT NULL, /*KEY, VALUE(0), 隐藏栏位 */ apz01 varchar2(1), /*目前应付帐款系统是否可放给 */ apz02 varchar2(1), /*是否与会计总帐管理系统相连 */ apz02p varchar2(10), /*总帐管理系统所在营运中心编 */ apz02b varchar2(5), /*总帐管理系统使用帐别编号 */ apz03 varchar2(1), /*是否与制造管理系统相连 */ apz04 varchar2(1), /*是否与票据管理系统相连 */ apz04p varchar2(10), /*票据管理系统所在营运中心编 */ apz05 varchar2(1), /*付款冲帐时,可否冲销传票未确 */ apz06 varchar2(1), /*付款冲帐时,可否冲销未抛转传 */ apz07 varchar2(1), /*发票输入是否检查字轨 */ apz08 varchar2(1), /*多发票输入完后更新帐款金额 */ /*1.立即更新 2.询问 */ apz11 varchar2(1), /*No Use */ apz12 varchar2(4), /*发票金额与验收单金额不符时 */ apz13 varchar2(1), /*是否依部门区分预设会计科目 */ /*是否依部门区分预设会计科目(Y/N) */ apz14 varchar2(1), /*是否检查营利事业统一编号 */ /*是否检查营利事业统一编号 (Y/N) */ apz15 varchar2(1), /*进货金额可否大于发票金额 */ /*进货金额可否大于发票金额 (Y/N) */ apz16 varchar2(1), /*进货发票请款时可否修改进货 */ /*进货发票请款时可否修改进货单价(Y/N) */ apz21 number(5), /*月底重评价年度 */ apz22 number(5), /*月底重评价月份 */ apz23 varchar2(1), /*No Use */ apz24 varchar2(1), /*No Use */ apz25 varchar2(1), /*请款作业输入营运中心编号否 */ /*请款作业输入营运中心编号否(Y/N) */ apz26 varchar2(1), /*付款作业输入营运中心编号否 */ /*付款作业输入营运中心编号否(Y/N) */ apz27 varchar2(1), /*月底重评价当月认列汇差,次月 */ /*月底重评价当月认列汇差,次月不回转(Y/N) */ /*for 大陆法规, 每月认列汇差 */ apz31 varchar2(1), /*进货发票输入时是否自动产生 */ /*进货发票输入时是否自动产生分录(Y/N) */ apz32 varchar2(1), /*杂项发票输入时是否自动产生 */ /*杂项发票输入时是否自动产生分录(Y/N) */ apz33 varchar2(1), /*应付汇率使用类别 */ /*no use no.6805 */ apz34 varchar2(1), /*预付发票输入时是否自动产生 */ /*预付发票输入时是否自动产生分录(Y/N) */ apz35 varchar2(1), /*预付C.M.输入时是否自动产生分 */ /*预付C.M.输入时是否自动产生分录(Y/N) */ apz36 varchar2(1), /*No Use */ apz37 varchar2(1), /*No Use */ apz38 varchar2(1), /*No Use */ apz39 varchar2(1), /*No Use */ apz40 varchar2(1), /*付款输入时是否自动产生分录 */ /*付款输入时是否自动产生分录(Y/N) */ apz42 varchar2(1), /*月底重评价分录底稿产生方式 */ /* #no.5630 改为 no use */ /*月底重评价分录底稿产生方式 NO.A048*/ /* 1.明细 2.汇总 3.依厂商 */ apz43 varchar2(1), /*应付帐款传票摘要格式 */ /* 0.空白 */ /* 1.厂商 */ /* 2.厂商+发票/帐款编号 */ apz44 varchar2(1), /*付款冲帐传票摘要格式 */ /* 0.空白 */ /* 1.厂商 */ /* 2.厂商+票据到期日 */ apz45 number(5), /*应付帐龄第一段天数 */ apz46 number(5), /*应付帐龄第二段天数 */ apz47 number(5), /*应付帐龄第三段天数 */ apz48 number(5), /*应付帐龄第四段天数 */ apz49 varchar2(4), /*预设税别 */ apz50 varchar2(1), /*自动产生付款单时是否依营运 */ apz51 varchar2(1), /*自动产生付款单时是否依帐款 */ apz52 varchar2(1), /*即期支票付款时贷方科目设定 */ /* 1.应付票据 */ /* 2.银行存款 */ apz53 date, /*No Use */ apz54 varchar2(1), /*杂项发票请款传票税额摘要格 */ /* 0.空白 */ /* 1.厂商+发票号+日期 */ apz55 varchar2(1), /*请款传票若为立即付款, 贷方 */ /* 0.空白 */ /* 1.厂商+票据到期日 */ apz56 number(5), /*结帐日 */ /*结帐日 97/05/07 V3.0*/ apz57 date, /*关帐日期 */ /*关帐日期 97/05/07 V3.0*/ apz58 varchar2(2), /*银行出帐异动码 */ apz59 varchar2(1), /*杂项请款单身是否输入MISC资料 */ apz60 varchar2(1), /*进货发票确认时是否自动产生 */ /*进货发票确认时是否自动产生折让单(Y/N) */ apz02c varchar2(5) /*总帐管理系统使用帐别代号二 */ ); create unique index apz_pk on apz_file (apz00); alter table apz_file add constraint apz_pk primary key (apz00) enable validate; grant select on apz_file to public; grant index on apz_file to public; grant update on apz_file to public; grant delete on apz_file to public; grant insert on apz_file to public; |